LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
552 OOPP podrobnejšie informácie 1 758,32 € 19.10.2023
824 Skartovačky podrobnejšie informácie 1 755,60 € 28.12.2021
557 suchý tovaru podrobnejšie informácie 1 755,07 € 14.09.2022
592 pečivo podrobnejšie informácie 1 753,05 € 03.10.2022
288 chlieb a pečivo podrobnejšie informácie 1 748,04 € 05.06.2024
721 mlieko a mliečné výrobky podrobnejšie informácie 1 747,02 € 28.11.2022
355 dodávka plynu 06/2023 podrobnejšie informácie -1 745,84 € 11.07.2023
339 revízie el. spotrebičov podrobnejšie informácie 1 729,00 € 21.06.2021
758 vyšetrenia PZS podrobnejšie informácie 1 719,20 € 11.12.2019
840 plyn dodávka podrobnejšie informácie 1 710,02 € 14.01.2022
802 Farby do tlačiarní podrobnejšie informácie 1 706,40 € 21.12.2021
186 Implementácia IS Cygnus podrobnejšie informácie 1 706,10 € 24.04.2023
446 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 1 706,10 € 09.08.2021
701 tlačiarenské práce podrobnejšie informácie 1 705,39 € 22.11.2019
496 suchý tovar podrobnejšie informácie 1 699,72 € 15.08.2022
693 dodávka pracích aditív podrobnejšie informácie 1 697,70 € 18.12.2023
74 Plyn záloha podrobnejšie informácie 1 694,50 € 14.02.2022
498 mäso a mäsové výrobky podrobnejšie informácie 1 693,05 € 28.09.2023
550 umývačka riadu II. ZÚ podrobnejšie informácie 1 692,00 € 19.10.2023
58 chlieb a pečivo podrobnejšie informácie 1 686,17 € 08.02.2024
199 Ochranné pomôcky podrobnejšie informácie 1 680,00 € 09.04.2020
652 suchý tovar podrobnejšie informácie 1 664,65 € 31.10.2022
581 chlieb a pečivo podrobnejšie informácie 1 663,32 € 02.11.2023
597 potraviny podrobnejšie informácie 1 659,41 € 05.10.2020
676 vchodové exteriérové dvere podrobnejšie informácie 1 659,32 € 03.11.2020
Nájdených 3 801 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28