LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Faktúra: 552

Číslo v CRZ*:

552

Predmet:

OOPP

Zmluvná strana:

dodávateľ: Miroslav Moško, Drienovská Nová Ves 190, IČO: 32915888

Hodnota faktúry:

1 758,32 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.10.2023

Dátum zverejnenia:

27.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28