Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
64-5/2023 Faktúra za propagačné materiály na výstavu "Tomíkov LEGO raj". podrobnejšie informácie 164,82 € 17.05.2023
65-5/2023 Faktúra za občerstvenie v rámci organizovania odborného seminára pre knihovníkov. podrobnejšie informácie 40,30 € 17.05.2023
63-5/2023 Faktúra za vystavenie výpisu/potvrdenia z Centrálneho registra exekúcií. podrobnejšie informácie 4,10 € 15.05.2023
61-5/2023 Faktúra za telekomunikačné služby od Orange za mesiac apríl 2023. podrobnejšie informácie 73,97 € 12.05.2023
62-5/2023 Faktúra za občerstvenie pre účinkujúcich v rámci podujatia "Chlmecké časy dávno minulé - Malenkij Robot". podrobnejšie informácie 10,03 € 12.05.2023
60-5/2023 Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac apríl 2023. podrobnejšie informácie 87,29 € 11.05.2023
59-5/2023 Faktúra za počítačové príslušenstvá podľa výberu do Regionálnej knižnice. podrobnejšie informácie 281,00 € 10.05.2023
66-5/2023 Faktúra za vyhotovenie opornej konštrukcie premietacieho plátna (zámočnícke služby) na nádvorí KCMaP. podrobnejšie informácie 142,00 € 09.05.2023
58-5/2023 Faktúra za účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023. podrobnejšie informácie 44,90 € 08.05.2023
57-5/2023 Faktúra za služby - obyčajný SSL certifikát. podrobnejšie informácie 46,80 € 05.05.2023
56-5/2023 Faktúra za spotrebný tovar v rámci projektu "Výtvarné spektrum 2023 - regionálne kolo". podrobnejšie informácie 91,43 € 03.05.2023
55-5/2023 Režijné náklady za mesiac apríl 2023 - Regionálna knižnica. podrobnejšie informácie 619,10 € 02.05.2023
52-4/2023 Faktúra za tovar - stolová noha od firmy Natex. podrobnejšie informácie 70,00 € 26.04.2023
53-4/2023 Faktúra za prenájom nebytových priestorov za mesiac apríl 2023. podrobnejšie informácie 519,84 € 26.04.2023
54-4/2023 Faktúra za produkty a služby od firmy DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o. podrobnejšie informácie 81,60 € 26.04.2023
50-4/2023 Faktúra - preddavok za poskytnuté služby v budove múzea na ul. Majlátha za II.Q.2023. podrobnejšie informácie 1 540,00 € 24.04.2023
51-4/2023 Faktúra za zabezpečenie propagačných materiálov od firmy Nyxon. podrobnejšie informácie 185,40 € 24.04.2023
48-4/2023 Faktúra za vykonanie odbornej poroty v rámci projektu AMFO 2023. podrobnejšie informácie 100,00 € 19.04.2023
49-4/2023 Faktúra za servisné služby od firmy A-Mobile. podrobnejšie informácie 52,72 € 19.04.2023
46-4/2023 Faktúra za nákup pekárskych výrobkov od firmy Pekáreň Judita Gulyásová. podrobnejšie informácie 15,05 € 14.04.2023
47-4/2023 Faktúra za tovar - JUMBO soft wc papier. podrobnejšie informácie 76,01 € 14.04.2023
45-4/2023 Faktúra za tovar - Notebook Lenovo IdeaPad, Intel Pentium, 8GB, 256GB SSD, WIN 10 PRO. podrobnejšie informácie 188,55 € 13.04.2023
39-4/2023 Faktúra za služby od spoločnosti Orange Slovensko za mesiac marec. podrobnejšie informácie 69,24 € 12.04.2023
40-4/2023 Faktúra za službu Bezpečnostná SIM JABLOTRON - mesačný poplatok. podrobnejšie informácie 10,76 € 12.04.2023
41-4/2023 Faktúra za prenájom nebytových priestorov za mesiac marec 2023. podrobnejšie informácie 519,84 € 12.04.2023
Nájdených 1 136 záznamov, zobrazujem 351 až 375.[<<] 11,12,13,14,15,16,17,18 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:37
Upravené: 06.03.2020 12:34