Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2432019 | faktúra za poskytnuté občerstvenie | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 11.12.2019 |
2362019 | faktúra za služby spojené s poskytovaním zdravotného dohľadu | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 06.12.2019 |
2022019 | faktúra za scanery, príslušenstvo k PC | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 15.11.2019 |
1542019 | faktúra za zabezpečenie podujatia /FPU/ | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 10.10.2019 |
1882019 | faktúra za tašky za účelom propagácie projektu /FPU/ | podrobnejšie informácie | 200,40 € | 06.11.2019 |
2022219 | Faktúra za revíziu tlakovej nádoby, prehliadky kotolne a meranie spalín | podrobnejšie informácie | 203,00 € | 23.11.2022 |
2020011 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 203,94 € | 10.02.2020 |
2022258 | Faktúra za prístup do VS SR | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 19.12.2022 |
2021218 | Faktúra za predplatné | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 11.11.2021 |
2023245 | Faktúra za admin. potreby | podrobnejšie informácie | 204,18 € | 24.11.2023 |
2024021 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 204,34 € | 06.03.2024 |
2021133 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 204,56 € | 23.08.2021 |
2023186 | Faktúra za nákup lit. (Dof. FPU) | podrobnejšie informácie | 204,59 € | 13.10.2023 |
2022037 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 204,76 € | 04.04.2022 |
2024035 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 208,49 € | 08.04.2024 |
2022072 | Faktúra za teplo | podrobnejšie informácie | 209,93 € | 19.05.2022 |
2023233 | Faktúra za odbornú prehliadku kotolne a tlakovej nádoby | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 14.11.2023 |
2023144 | Faktúra za poskytnuté služby pre deti Letného tábora | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 04.09.2023 |
2582019 | faktúra za LED trubice | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 20.12.2019 |
2024041 | Faktúra za nákup litratúry | podrobnejšie informácie | 210,70 € | 29.04.2024 |
2023242 | Faktúra za nákup literatúry - FPU | podrobnejšie informácie | 211,42 € | 23.11.2023 |
2023163 | Faktúra za toner (Dofinancovanie projektu FPU) | podrobnejšie informácie | 212,00 € | 25.09.2023 |
2021180 | Faktúra za xeroxový papier | podrobnejšie informácie | 213,10 € | 14.10.2021 |
2021192 | Faktúra za mat. na tvorivé dielne /FPU/ | podrobnejšie informácie | 213,20 € | 29.10.2021 |
2022243 | Faktúra za tonery | podrobnejšie informácie | 215,00 € | 09.12.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20