VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 50/25

Číslo v CRZ*:

50/25

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Toner spol, s.r.o., Humenská 27 040 11 Košice, IČO: 36182427

Hodnota faktúry:

858,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.01.2025

Dátum zverejnenia:

12.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43