VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 735/2024

Číslo v CRZ*:

735/2024

Predmet:

pneumatiky a prezutie motorového vozidla Opel Vivaro

Zmluvná strana:

dodávateľ: UniCross, s. r. o., Južná trieda 66, 040 11 Košice, IČO: 45483051

Hodnota faktúry:

474,34 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.10.2024

Dátum zverejnenia:

28.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43