VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 573/2024
Číslo v CRZ*: |
573/2024 |
Predmet: |
prenájom rohože |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindstrőm, s. r. o., Orešianska ulica č. 3. 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
57,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
21.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43