VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 525/2024

Číslo v CRZ*:

525/2024

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: TONER, spol. s r. o., Humenská 27, 040 11 Košice, IČO: 36182427

Hodnota faktúry:

5 222,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.07.2024

Dátum zverejnenia:

12.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43