VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 852/23

Číslo v CRZ*:

852/23

Predmet:

Tonery a pásky

Zmluvná strana:

dodávateľ: TONER spol. s r.o., Humenská 27, 040 11 Košice, IČO: 36182427

Hodnota faktúry:

2 249,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2023

Dátum zverejnenia:

02.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43