VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 1152/19

Číslo v CRZ*:

1152/19

Viazanosť k zmluve:

43/12/18

Predmet:

Dezinfekčné prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierov 94, 066 01 Humenne, IČO: 36466778

Hodnota faktúry:

105,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.12.2019

Dátum zverejnenia:

03.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43