VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 155/22
Číslo v CRZ*: |
155/22 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Nitrilové rukavice |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Kamil Dobranský - AMD, Hrašovík 91, 044 42 Rozhanovce, IČO: 47768681 |
Hodnota faktúry: |
1 370,32 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
24.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43