VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 1135/19

Číslo v CRZ*:

1135/19

Viazanosť k zmluve:

30/11/19

Predmet:

Čistiace a hygienické prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenne, IČO: 36466778

Hodnota faktúry:

1 207,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2019

Dátum zverejnenia:

02.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43