VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 87/22

Číslo v CRZ*:

87/22

Viazanosť k zmluve:

Z202028007_Z (41/11/20)

Predmet:

Elektrina 1/22

Zmluvná strana:

dodávateľ: A.En.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36399604

Hodnota faktúry:

3 793,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.02.2022

Dátum zverejnenia:

24.02.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43