SUBSIDIUM Rožňava - faktúry

Faktúra: 439/2024

Číslo v CRZ*:

439/2024

Predmet:

Kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211

Hodnota faktúry:

494,23 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.06.2024

Dátum zverejnenia:

04.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:15
Upravené: 05.02.2020 11:37