ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry

Faktúra: 104/2025

Číslo v CRZ*:

104/2025

Predmet:

komunikačná infraštruktúra - materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 36213063

Hodnota faktúry:

300,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.03.2025

Dátum zverejnenia:

06.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj.: 34/2025

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:37