ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry
Faktúra: 310/2024
Číslo v CRZ*: |
310/2024 |
Predmet: |
železiarsky a spojovací materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tripark s.r.o, Michalovce, IČO: 36210340 |
Hodnota faktúry: |
33,74 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
19.06.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.: 106/2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:08
Upravené:
03.02.2020 15:37