ONDAVA Rakovec nad Ondavou - faktúry

Faktúra: 135/2024

Číslo v CRZ*:

135/2024

Predmet:

materiál pre VT

Zmluvná strana:

dodávateľ: GNOMA s.r.o, Michalovce, IČO: 3621363

Hodnota faktúry:

100,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.03.2024

Dátum zverejnenia:

22.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj.: 28/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:08
Upravené: 03.02.2020 15:37