Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 209/25
Číslo v CRZ*: |
209/25 |
Predmet: |
dodávka zemného plynu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPP a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, IČO: 35815256 |
Hodnota faktúry: |
11 327,88 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.04.2025 |
Dátum zverejnenia: |
16.04.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45