Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 214/25

Číslo v CRZ*:

214/25

Predmet:

vývoz separovaného odpadu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Technické služby mesta Trebišov, 075 01 Trebišov, Stavebná 2165/2, IČO: 00188433

Hodnota faktúry:

351,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.04.2025

Dátum zverejnenia:

16.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45