Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 204/25
Číslo v CRZ*: |
204/25 |
Predmet: |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., 06543 Orlov 133, IČO: 46754768 |
Hodnota faktúry: |
259,78 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.04.2025 |
Dátum zverejnenia: |
15.04.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45