Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 143/25

Číslo v CRZ*:

143/25

Predmet:

vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Gore ŽELEZIARSTVO PETER, 075 01 Trebišov, Slov.Nár.Povstania 3758/94, IČO: 47855282

Hodnota faktúry:

394,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.03.2025

Dátum zverejnenia:

25.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45