Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 106/25

Číslo v CRZ*:

106/25

Predmet:

kuchynský odpad

Zmluvná strana:

dodávateľ: ESPIK Group, s.r.o., 06543 Orlov, 133, IČO: 46754768

Hodnota faktúry:

265,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2025

Dátum zverejnenia:

21.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45