Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 90/25

Číslo v CRZ*:

90/25

Predmet:

ročný poplatok za web doménu /webhosting a mailhosting/

Zmluvná strana:

dodávateľ: INVER spol, s.r.o.Košice, hutnícka 1, IČO: 31665462

Hodnota faktúry:

79,83 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.02.2025

Dátum zverejnenia:

27.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45