Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 91/25
Číslo v CRZ*: |
91/25 |
Predmet: |
taniere, naberačky, valčeky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rempo, M.R.Štefánika, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717 |
Hodnota faktúry: |
750,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
19.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45