Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 61/25

Číslo v CRZ*:

61/25

Viazanosť k zmluve:

2009/25

Predmet:

oprava výťahového stroja

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy Naď s.r.o., Staničná 234/53, 076 22 Vojčice, IČO: 47 999 039

Hodnota faktúry:

571,95 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.02.2025

Dátum zverejnenia:

25.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45