Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 48/25

Číslo v CRZ*:

48/25

Viazanosť k zmluve:

2005/25

Predmet:

vykonávanie BOZP a PO na mesiac 01/2025

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mgr. Oliver Jesenský, 280, 044 11 Skároš, IČO: 53 386 183

Hodnota faktúry:

900,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.02.2025

Dátum zverejnenia:

18.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45