Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 48/25
Číslo v CRZ*: |
48/25 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
vykonávanie BOZP a PO na mesiac 01/2025 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Oliver Jesenský, 280, 044 11 Skároš, IČO: 53 386 183 |
Hodnota faktúry: |
900,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
18.02.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45