Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 203/20

Číslo v CRZ*:

203/20

Viazanosť k zmluve:

3027/20

Predmet:

papierové utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, IČO: 35 840 790

Hodnota faktúry:

1 112,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2020

Dátum zverejnenia:

27.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45