Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 21/25

Číslo v CRZ*:

21/25

Viazanosť k zmluve:

3004/25

Predmet:

drogistický tovar

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

3 122,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.01.2025

Dátum zverejnenia:

03.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45