Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 18/25

Číslo v CRZ*:

18/25

Viazanosť k zmluve:

3005/25

Predmet:

vrecia na odpad

Zmluvná strana:

dodávateľ: ARJO - Humanic SK, s.r.o, Školská 428, 059 35 Batizovce, IČO: 36679607

Hodnota faktúry:

585,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.01.2025

Dátum zverejnenia:

03.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45