Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 867/24
Číslo v CRZ*: |
867/24 |
Predmet: |
zber odpadu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESPIK Group s.r.o., Orlou 133, 06543 Orlov, IČO: 46754768 |
Hodnota faktúry: |
191,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.01.2025 |
Dátum zverejnenia: |
29.01.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
č.zml.11/2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45