Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 831/24

Číslo v CRZ*:

831/24

Viazanosť k zmluve:

3125/24

Predmet:

stoly nerezové, rohové lišty, prechodový nábeh

Zmluvná strana:

dodávateľ: ESK - TRANS s.r.o., Bitunková 431/10, 075 01 Trebišov, IČO: 47239671

Hodnota faktúry:

1 104,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2024

Dátum zverejnenia:

17.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45