Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 831/24
Číslo v CRZ*: |
831/24 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
stoly nerezové, rohové lišty, prechodový nábeh |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ESK - TRANS s.r.o., Bitunková 431/10, 075 01 Trebišov, IČO: 47239671 |
Hodnota faktúry: |
1 104,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
17.01.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45