Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 788/24
Číslo v CRZ*: |
788/24 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
darčekové poukážky z príl. vian. sviatkov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TESCO, Stores SR, a.s., Cesta na Senec2, 821 04 Bratislava, IČO: 31321828 |
Hodnota faktúry: |
6 900,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
19.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45