Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 760/24

Číslo v CRZ*:

760/24

Viazanosť k zmluve:

3103/24

Predmet:

vodoinštalačný materiál vodoinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Železiarstvo Peter Peter Gore, SNP 3758/94 ,075 01 Trebišov, IČO: 47855282

Hodnota faktúry:

139,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2024

Dátum zverejnenia:

17.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45