Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 753/24

Číslo v CRZ*:

753/24

Viazanosť k zmluve:

3099/24

Predmet:

elektromateriál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovakia Team, s.r.o., M.R. Štefánika 191/41, 075 01 Trebišov, IČO: 31672345

Hodnota faktúry:

206,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.11.2024

Dátum zverejnenia:

17.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45