Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 214/20
Číslo v CRZ*: |
214/20 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tekutý dezinfekčný prostriedok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: 1. DAY s.r.o., Mlynárska 19, 040 01 Košice 1, IČO: 44 796 633 |
Hodnota faktúry: |
639,19 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.04.2020 |
Dátum zverejnenia: |
16.04.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45