Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 214/20

Číslo v CRZ*:

214/20

Viazanosť k zmluve:

3033/20

Predmet:

tekutý dezinfekčný prostriedok

Zmluvná strana:

dodávateľ: 1. DAY s.r.o., Mlynárska 19, 040 01 Košice 1, IČO: 44 796 633

Hodnota faktúry:

639,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2020

Dátum zverejnenia:

16.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45