Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 701/24
Číslo v CRZ*: |
701/24 |
Predmet: |
pracovná zdravotná služba na mesiac 10/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Balsam s.r.o., Slovenská 5, 08501 Bardejov, IČO: 36 488 925 |
Hodnota faktúry: |
283,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
26.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45