Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 660/24

Číslo v CRZ*:

660/24

Viazanosť k zmluve:

2041/24

Predmet:

vypracovanie rozpočtu k oprave chodníka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Anna Olahová - ROZPOČTY, Sladkovičova 1312/40, 075 01 Trebišov, IČO: 35 480 254

Hodnota faktúry:

120,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.10.2024

Dátum zverejnenia:

22.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45