Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 570/24
Číslo v CRZ*: |
570/24 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
materiál na balenie potravín |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianská 50, 09303 Vranov nad Topľou, IČO: 44602731 |
Hodnota faktúry: |
445,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
08.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45