Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 495/24

Číslo v CRZ*:

495/24

Viazanosť k zmluve:

7003/24

Predmet:

1-dňový zájazd- Nyiregyháza/Maďarsko/ na deň 9.8.2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Nadežda Stahorská - NADA, Lúčna 818/37, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46947680

Hodnota faktúry:

472,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.08.2024

Dátum zverejnenia:

09.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45