Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 518/24

Číslo v CRZ*:

518/24

Viazanosť k zmluve:

3058/24

Predmet:

topné telesá

Zmluvná strana:

dodávateľ: Elektroservis VV, s.r.o., Čemernianská 50, 09303 Vranov nad Topľou, IČO: 44602731

Hodnota faktúry:

604,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.08.2024

Dátum zverejnenia:

16.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45