Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 531/24

Číslo v CRZ*:

531/24

Predmet:

revízie a opravy výťahov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy Naď s.r.o., Staničná 234/53, 076 22 Vojčice, IČO: 47 999 039

Hodnota faktúry:

945,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.09.2024

Dátum zverejnenia:

16.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

č.zml.14/21

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45