Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 560/24

Číslo v CRZ*:

560/24

Viazanosť k zmluve:

2053/24

Predmet:

školenie

Zmluvná strana:

dodávateľ: BE-SOFT, a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice, IČO: 36 19 1337.

Hodnota faktúry:

114,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.09.2024

Dátum zverejnenia:

13.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45