Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 526/24

Číslo v CRZ*:

526/24

Viazanosť k zmluve:

2049/24

Predmet:

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy Naď s.r.o., Staničná 234/53, 076 22 Vojčice, IČO: 47 999 039

Hodnota faktúry:

3 600,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.09.2024

Dátum zverejnenia:

13.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45