Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 445/24
Číslo v CRZ*: |
445/24 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
vrecia na odpad |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ARJO - Humanic SK, s.r.o, Školská 428, 059 35 Batizovce, IČO: 36679607 |
Hodnota faktúry: |
571,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
23.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45