Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 398/24
Číslo v CRZ*: |
398/24 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
vodoinštalačný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Železiarstvo Peter Peter Gore, SNP 3758/94 ,075 01 Trebišov, IČO: 47855282 |
Hodnota faktúry: |
370,30 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.07.2024 |
Dátum zverejnenia: |
19.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45