Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 248/24
Číslo v CRZ*: |
248/24 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava kosačky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DANER s.r.o, M.R.Štefánika 19/71, 07501 Trebišov, IČO: 36 581 542 |
Hodnota faktúry: |
169,93 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.05.2024 |
Dátum zverejnenia: |
07.06.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45