Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 190/24

Číslo v CRZ*:

190/24

Predmet:

telekom.služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

10,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.04.2024

Dátum zverejnenia:

07.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

č.zml.37/2007

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45