Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 179/24

Číslo v CRZ*:

179/24

Viazanosť k zmluve:

3014/24

Predmet:

údržb.materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mullit Trebišov s.r.o., Gorkého 17 075 01 Trebišov, IČO: 46829121

Hodnota faktúry:

432,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.04.2024

Dátum zverejnenia:

06.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45