Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 163/24

Číslo v CRZ*:

163/24

Viazanosť k zmluve:

3010/24

Predmet:

dezinf.prostriedky, čistiace prostr.

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, 075 01 Trebišov, IČO: 10812717

Hodnota faktúry:

9 164,41 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.03.2024

Dátum zverejnenia:

06.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45