Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 108/24

Číslo v CRZ*:

108/24

Predmet:

dane

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mestský úrad Trebišov, M.R. Štefánika 8625, 075 01

Hodnota faktúry:

1 045,42 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.02.2024

Dátum zverejnenia:

12.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45